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审计监察部获全省“内部审计工作先进单位”称号

3月10日至11日,全省内部审计师协会“双先”表彰会议在西安举行,公司审计监察部被陕西省审计厅和陕西省内部审计师协会评为“2008-2010年度全省内部审计工作先进单位”。

省审计厅和省内部审计师协会“2008-2010年度内部审计工作先进单位”评选和表彰活动旨在表彰2008年以来,全省各内审机构和广大内审工作者认真学习贯彻党的十七大、十七届四中、五中全会精神,坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,全面落实科学发展观,自觉树立科学审计理念,充分发挥内部审计“免疫系统”功能,全面履行内部审计职责,为促进本部门、本单位、本系统严肃财经纪律,加强和改善经营管理、提高经济效益、促进廉政建设中发挥了重要作用,并取得了显著成绩的内审单位。

审计监察部以公司“三化战略”和“34321工程”为中心,紧紧围绕规范审计和严格监察流程,提高审计质量,加强审计管理,搭建内控平台,提高分支机构管理水平和规避经营风险五个方面开展工作,充分发挥了监察工作的经济保障职能。3年累计完成各类审计项目309个,审计调研20个,圆满完成了董事会和公司下达的审计任务。
2010年,审计监察部归口董事会审计委员会管理以来,在审计人员少、工作量大的情况下,审计人员累计完成各类审计项目53项,顺利完成了既定的审计计划。同时,针对基层公司发展中存在的难点和热点问题,审计部结合审计监察工作,对20个分支机构进行了深入调研,并提交了调研报告,其中提交董事会的《凤县支公司经营情况调研报告》和《咸阳分公司经营情况调研报告》,内容详实、分析客观深刻,解决问题的方法思路清晰明确,得到公司董事会和经营班子的一致表扬。公司以《调研专刊》形式将调研报告下发到各个分支机构进行学习。

近年来,审计监察部门根据公司管控体系建设要求,完成了《内部控制管理手册》等相关制度的修订;搭建了以省公司为核心的内控专员框架,确定了13个分支机构的内部控制专员;同时,加强内部控制专员的培训,提高了内控专员的业务能力,并根据《内控手册》关键控制点,初步进行了内部控制的检查和评价。

“雄关漫道真如铁,而今迈步从头越”。公司审计监察部工作人员表示,将在政府审计部门和公司领导的支持和鼓励下,紧紧围绕公司经营工作,继续保持昂扬的斗志,以朴素踏实的工作作风,客观公正的职业操守和廉洁高效的职业风范,进一步发挥审计的“免疫系统功能”,为公司健康发展贡献力量。

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